为贯彻落实公司党委审计委员会集会精神,有效发挥审计监督作用,压拭魅整改主体责任,推动审计整改落实,2025年1月5日上午,公司召开2024年度内部审计结果反响会。公司党委委员、副总经理周晓彧出席集会并讲话,公司审计部主任史晓梅主持集会。
会上,审计部逐一反响融翔悦澜山等项目审计发明主要问题、责任界定、整改要求,被审计单位项目部、分公司卖力人划分作了亮相谈话,体现照单全收,全力整改。
周晓彧强调,一是要坚持举一反三,全面审视发明问题。二是要提高政治站位,坚定审计整改决心。三是要落实主体责任,细化审计整改步伐。四是要围绕减损止损,狠抓审计整改落实。五是要坚持惩前毖后,严格审计追责问责。六是要强化总结复盘,提高审计事情质量。七是要强化事情统筹,做好年前维稳事情。
原第一、二、四分公司相关领导班子成员,房建分公司领导班子、科室卖力人、本钱室全体人员,项目部相关人员,审计部全体成员等60余人加入集会。